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公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查確信報告」(審查期
2025/09/30 上一則 下一則
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查確信報告」(審查期間:113/7/1-114/6/30)

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01-114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因興櫃股票審查準則
及股票上市櫃申請所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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